内容标题26

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                首页 > 县政府(政府办)政府信息公开 > 信息浏览
                索引号: 003173206/202009-00085 组配分类: 党群各部门预决算及“三公”经费
                发布机构: 县政府(政府办) 主题分类: 财政、金融、审计、税务  
                名称: 临泉县委编办2019年度决算公开 文号:
                信息来源: 县政府(政府办) 有效性:   /  
                生成日期: 2020-09-15 17:56:36 发布日期: 2020-09-15 17:56:36
                临泉县委编办2019年度决算公开
                发布时间:2020-09-15 17:56:36 浏览次数:7197 字体:[ ]

                 

                 

                中共临泉县※委编办2019年度部门决→算

                 

                 

                20208

                 

                目  

                 

                第一部分中共临泉县①委编办概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分中共临泉县【委编办2019年度部门决算表

                一、收☆入支出决算总表

                二、收〒入决算表

                三、支出↓决算表

                四、财政拨〇款收入支出】决算总表

                五、一般公共预算▼财政拨款▓收入支出决算表为什么上次能和秋蝉说话

                六、一般公共预算财↙政拨款基本支出决算表

                七、政府性基金※预算财政拨款※收入∑ 支出决算表

                第三部分中共临泉★县委编办2019年度部门决算情况ζ说明

                一、收入◎支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况▼说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政●拨款收入支ζ出决算总体情况说明

                五、一般公◤共预算财政拨款收入支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基〓本支出决算情况说明

                七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

                八、其他重要♂事项情况说明

                第四部分  名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                中共临〓泉县委编办2019年度部门决算情况

                 

                 

                第一部分 中共○临泉县委编办概况

                一、部门职责

                (一)贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规,研究拟定全县■行政管理体制和机构改革以及机构♂编制管理的意见及规定,并督促实施。

                (二)研◥究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,负责实施全县各级行政管△理体制和机构改革工︾作。

                (三)统一管理全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党↓派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

                (四)审核县委、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员ξ编制和领导职数的方案;审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人▓民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案;协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间▓以及县与乡镇的职责分工。

                (五)审核乡镇党政机关,人大、政协的机构设手变换而成爪置与调整方案;审核乡镇行政编制总额;指导县级党政ぷ机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作◥;负责审核全县行政机构的设置。

                (六)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改№革方案;审核县委、县政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核全县︽事业单位的设置。

                (七)研究拟定事业≡单位法人登记工作的措施、规定,负责全县事业单位法人登∮记年检工作。

                (八)负责全县行政管理体制和机构改◤革方案、事业单位管理体制和机构苍粟旬又变改革方案以及机构编制管理政策法ぷ规执行情况的监督↘检查,开展政府机构改革方案落实情况和县政府部门三定规定执行交给朋友情况评估工作。

                (九)负责机构编制工作的情况综合「、信息交流、干部培训和统计∩等工作。

                (十)参与财政统发工资工作。负责机构编制管理实名实施工作;负责机关事业单位和其他非营利性单位网上名称管理、指导工作。

                (十一)负责县委机构编制委员会的日常工作,负责筹备县委机构编制▓委员会会议,起草文件、会议纪要;组织实施县委∴、县政府、县委机构编制委员会会议研究的各项决定。

                (十二)承办县委、县政府和县@ 机构编制委员会交办的其他事项。

                 

                二、机构设置

                从决算单位构成看,中共临泉县委编办2019年度部门决算包→括:本级和所属事业单位决算,与预算比较没有变化。

                纳入中共临泉县委编▆办2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情〇况见下表:

                序号

                单位名称

                1

                中共临泉县委编办本级≡

                2

                临泉县事业单位登记管理局

                 

                第二部分 中共临泉县委编办2019年度部门决算表

                 

                 

                 收入支出决╲算总表

                 

                 

                 

                公开01

                部门:

                 

                 

                金额单位:万元

                收入

                支出

                项 目

                金额

                项目

                金额

                栏 次

                 

                 

                 

                一、一般公共预算财政拨款收入

                225.50

                一、一般公〓共服务支出

                195.21

                二、政府性基金预算财政拨款收入

                 

                二、外交支出

                 

                三、上级补助♂收入

                 

                三、国防支出

                 

                四、事业收入

                 

                四、公共安全支出

                 

                五、经营收入

                 

                五、教育支出

                 

                六、附属单位上缴收入〖

                 

                六、科学技ξ 术支出

                 

                七、其他收入

                 

                七、文化旅游体育与传媒支出

                 

                 

                 

                八、社会保障♀和就业支出

                15.56

                 

                 

                九、卫生健▼康支出

                5.24

                 

                 

                十、节能※环保支出

                 

                 

                 

                十一、城乡社区支出

                 

                 

                 

                十二、农█林水支出

                 

                 

                 

                十三、交通运输支出

                 

                 

                 

                十四、资源勘探信↑息等支出

                 

                 

                 

                十五、商业服务业等支出

                 

                 

                 

                十六、金融支出

                 

                 

                 

                十七、援助其他地区支出

                 

                 

                 

                十八、自然资源☆海洋气象等支出

                 

                 

                 

                十九、住∮房保障支出

                9.49

                 

                 

                二十、粮油物资储备支︾出

                 

                 

                 

                二十一、灾害防◢治及应急管理支出

                 

                 

                 

                二十二、其他支出

                 

                 

                 

                二十三、债务还她开始有危机感了本支出

                 

                 

                 

                二十四、债务付息支出

                 

                本年收入合ζ计

                225.50

                本年支出合计

                225.50

                 用事业基金弥补收支差额

                 

                结余分配

                 

                 年初结转和↑结余

                 

                年末结转和结╲余

                 

                 

                 

                 

                 

                总计

                225.50

                总计

                225.50

                           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入那辆小红跑车跟前决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开02

                 

                部门:

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位:万元

                 

                项目

                本年收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入身边→

                事业收入

                 

                经营

                收入

                附属单位上缴收入

                其他

                收入

                 

                 

                支出功◥能分类科目编码

                科目名称

                 

                 

                小计

                其中:教育

                收费

                 

                 

                栏次

                合计

                225.5

                225.50

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                201

                一般ぷ公共服务支出

                195.2

                195.21

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                20103

                政府办⊙公厅(室)及相关机构事♂务

                185.41

                185.41

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010301

                行政运行

                185.41

                185.41

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                20110

                人力接着就听砰——资源事务

                9.8

                9.8

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2011001

                行政运行

                9.8

                9.8

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                208

                社会保障和就○业①支出

                15.56

                15.56

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退⊙休

                15.05

                15.05

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                15.05

                15.05

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                20827

                财政对其他社︽会保险基金的补助

                0.51

                0.51

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2082701

                财政对失业保险基金的但是比起白天补助

                0.20

                0.20

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2082702

                财政对工伤保险基金的补助

                0.02

                0.02

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2082703

                财政对生育保险基金的补他也用不着担心苍粟旬助

                0.29

                0.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                210

                卫生ξ健康支出

                5.24

                5.24

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21012

                财政对基本医疗保险被掳来基金的补助

                5.24

                5.24

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101201

                财政○对职工基本医疗保险基金的补助

                5.24

                5.24

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                221

                住︾房保障支出

                9.49

                9.49

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                22102

                住房Ψ改革支出

                9.49

                9.49

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2210201

                住☆房公积金

                9.49

                9.49

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 
                                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开03

                部门:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位:万元

                项目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                支出功能分类科目编▂码

                科目名称

                合计

                225.50

                225.50

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般公手臂上共服务支出

                195.21

                195.21

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                185.41

                185.41

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010301

                行政运行

                185.41

                185.41

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20110

                人力较量资源事务

                9.80

                9.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2011001

                行政运行

                9.80

                9.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保障和就⌒ 业支出

                15.56

                15.56

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离█退休

                15.05

                15.05

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                15.05

                15.05

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20827

                财政对其他社会保险基◤金的补助

                0.51

                0.51

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2082701

                财政对失业保险基金的补助

                0.20

                0.20

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2082702

                财政对工伤保险基金的补助

                0.02

                0.02

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2082703

                财政对生育保险基金的补助

                0.29

                0.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                卫生健康卐支出

                5.24

                5.24

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21012

                财政对基本医疗保险基金的补助

                5.24

                5.24

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101201

                财政对职工基本医疗■保险基金的补助

                5.24

                5.24

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房▲保障支出

                9.49

                9.49

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改◥革支出

                9.49

                9.49

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                住房¤公积金

                9.49

                9.49

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财政拨款收入支出决算←总表

                 

                 

                 

                公开04

                部门:

                 

                 

                金额单位:万元

                收入

                支出

                  

                金额

                项目

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                一、一般公共预算财政拨款

                225.5

                一、一般公共服务支出

                195.21

                0.00

                二、政府性基金预算财政拨款

                0

                二、外交支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                三、国防支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                四、公共安全支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                五、教育支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                六、科学技术支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                七、文化旅游体育与传媒支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                八、社会保障和〓就业支出

                15.56

                0.00

                 

                 

                九、卫生健♂康支出

                5.24

                0.00

                 

                 

                十、节能环保支▓出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十一、城乡社区支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十二、农林水支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十三、交通运输支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十四、资源勘探∑信息等支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十五、商业服务业等支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十六、金融支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十七、援助其他地区支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十八、自然资源海洋气象时间了等支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                十九、住房保障支电梯一直向下出

                9.49

                0.00

                 

                 

                二十、粮油物资储备支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                二十一、灾害防治及应急管理支ξ出

                0.00

                0.00

                 

                 

                二十二、其他支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                二十三、债务还本支出

                0.00

                0.00

                 

                 

                二十四、债务付息支出

                0.00

                0.00

                本年收入合计

                225.50

                本年支出合计

                    225.5

                0.00

                年初财政拨款结转和结余

                0.0

                年末财政拨款结转和结余

                0.00

                0.00

                一般公共预算财政拨款

                0.0

                 

                 

                 

                政府性基金预算财政拨款

                0.0

                 

                 

                 

                总计

                225.5

                总计

                225.5

                0.00

                             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共预算财政拨款收入支∞出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开05

                 

                部门:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位:万元

                 

                科目编码

                科目名称

                年初结█转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结★转和结余

                 

                合计

                基本支出◎结转

                项目支出结转和结△余

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支☆出结转

                项目支出结绝对可以让你牛*逼数倍转和结余

                 

                项目支出结转

                项目支出另一只手结余

                 
                 

                 

                合计

                0.00

                0.00

                0.00

                225.5

                225.5

                0

                225.5

                225.5

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                201

                一般公共服务支出

                0.00

                0.00

                0.00

                195.2

                195.2

                0

                195.2

                195.2

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                0.00

                0.00

                0.00

                185.41

                185.41

                0

                185.41

                185.41

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010301

                行政运行

                0.00

                0.00

                0.00

                185.41

                185.41

                0

                185.41

                185.41

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                20110

                人力资源事务

                0.00

                0.00

                0.00

                9.8

                9.8

                0

                9.8

                9.8

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2011001

                行政运行

                0.00

                0.00

                0.00

                9.8

                9.8

                0

                9.8

                9.8

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                208

                社会保〓障和就业支出

                0.00

                0.00

                0.00

                15.56

                15.56

                0

                15.56

                15.56

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                20805

                行√政事业单位离退休

                0.00

                0.00

                0.00

                15.05

                15.05

                0

                15.05

                15.05

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                0.00

                0.00

                0.00

                15.05

                15.05

                0

                15.05

                15.05

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                20827

                财政对其他社会保险基金的〓补助

                0.00

                0.00

                0.00

                0.51

                0.51

                0

                0.51

                0.51

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2082701

                财政对失业保险基金的补助

                0.00

                0.00

                0.00

                0.20

                0.20

                0

                0.20

                0.20

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2082702

                财政对工伤保险基金的补助

                0.00

                0.00

                0.00

                0.02

                0.02

                0

                0.02

                0.02

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2082703

                财政对生育保险基金的补助

                0.00

                0.00

                0.00

                0.29

                0.29

                0

                0.29

                0.29

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                210

                卫生健菲律宾男子与日服美女从电梯里走出来后康支出

                0.00

                0.00

                0.00

                5.24

                5.24

                0

                5.24

                5.24

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                21012

                财政对基本医疗保险基金的补助

                0.00

                0.00

                0.00

                5.24

                5.24

                0

                5.24

                5.24

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2101201

                财政对职工基本医疗保险基■金的补助

                0.00

                0.00

                0.00

                5.24

                5.24

                0

                5.24

                5.24

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                9.49

                9.49

                0

                9.49

                9.49

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                22102

                住房改革支々出

                0.00

                0.00

                0.00

                9.49

                9.49

                0

                9.49

                9.49

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2210201

                住房公◆积金

                0.00

                0.00

                0.00

                9.49

                9.49

                0

                9.49

                9.49

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共预算财◢政拨款基本支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开06

                 

                部门:

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位:万元

                 

                科目编码

                科目名称

                决算数

                科目编码

                科目名称

                决算数

                科目编码

                科目名称

                决算数

                 

                301

                工资福利支出

                 158.04

                302

                商品和服务支出

                 67.47

                307

                债务利息及费▓用支出

                 0.0

                 

                30101

                  基本工资

                67.17 

                30201

                  办公费

                33.95 

                30701

                  国内债务付息

                 0.0

                 

                30102

                  津贴补贴

                 36.34

                30202

                  印刷费

                12.95 

                30702

                  国外债务付息

                 0.0

                 

                30103

                  奖金

                24.23 

                30203

                  咨询费

                 7.18

                30703

                  国内债务发行发现他与昨天又有所区别费用

                 0.0

                 

                30106

                  伙食补助费

                 0.0

                30204

                  手续费

                 0.0

                30704

                  国※外债务发行费用

                 0.0

                 

                30107

                  绩效工资

                 0.0

                30205

                  水费

                 0.0

                310

                资本性支出

                 0.0

                 

                30108

                机关事业单位基本养老保险费

                 15.05

                30206

                  电费

                 0.0

                31001

                  房屋建↓筑物购建

                 0.0

                 

                30109

                  职业年金↘缴费

                 0.0

                30207

                  邮电费

                 3.57

                31002

                  办公设备◆购置

                 0.0

                 

                30110

                  职工基本医疗保险缴费

                5.24 

                30208

                  取暖费

                 0.0

                31003

                  专用设备购置

                 0.0

                 

                30111

                  公务员医疗补助缴费

                 0.0

                30209

                  物业管理费

                 0.0

                31005

                  基▂础设施建设

                 0.0

                 

                30112

                  其他社会保障√缴费

                 0.51

                30211

                  差旅费

                 0.0

                31006

                  大型修缮

                 0.0

                 

                30113

                  住房公积金

                9.49 

                30212

                因公出国(境)费用

                 0.0

                31007

                  信息震惊之处网络及软件购置更新

                 0.0

                 

                30114

                  医疗费

                 0.0

                30213

                  维修(护)费

                2.55 

                31008

                  物资储备

                 0.0

                 

                30199

                  其他工资福利︾支出

                 0.0

                30214

                  租赁费

                4 

                31009

                  土地补偿

                 0.0

                 

                303

                对个人和家庭◥的补助

                 0.0

                30215

                  会议费

                 0.0

                31010

                  安置补助

                 0.0

                 

                30301

                  离休费

                 0.0

                30216

                  培训费

                 3.2

                31011

                  地上附着物其实是提点要有点礼貌和青苗补偿

                 0.0

                 

                30302

                  退休费

                 0.0

                30217

                  公务招待费

                0.08 

                31012

                  拆迁补偿

                 0.0

                 

                30303

                  退职(役)费

                 0.0

                30218

                  专用材料费

                 0.0

                31013

                  公务用车购置

                 0.0

                 

                30304

                  抚恤金

                 0.0

                30224

                  被装购置费⌒

                 0.0

                31019

                  其他交⊙通工具购置

                 0.0

                 

                30305

                  生活补助

                 0.0

                30225

                  专用燃♂料费

                 0.0

                31021

                  文物和陈列品亲王购置

                 0.0

                 

                30306

                  救济费

                 0.0

                30226

                  劳务费

                 0.0

                31022

                  无形资产购置

                 0.0

                 

                30307

                  医疗」费补助

                 0.0

                30227

                  委托业务费々

                 0.0

                31099

                  其他资本性支出

                 0.0

                 

                30308

                  助学金

                 0.0

                30228

                  工会经费

                 0.0

                312

                对企业补助█

                 0.0

                 

                30309

                  奖励金

                 0.0

                30229

                  福利费

                 0.0

                31201

                  资本金注入

                 0.0

                 

                30310

                  个人农※业生产补贴

                 0.0

                30231

                公务用车运行维护费

                 0.0

                31203

                  政府投∑资基金股权投资

                 0.0

                 

                30399

                对其他个人和家庭的补心下发出了一丝窃笑助支出

                 0.0

                30239

                  其他交通费用

                 0.0

                31204

                  费用补贴

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                30240

                  税金及附加费用

                 0.0

                31205

                  利息补贴

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                30299

                其他商品和服务支出

                 0.0

                31299

                  其他对企业补助

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                399

                其他支出

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                39906

                  赠与

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                39907

                  国家赔←偿费用支出

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                39908

                  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                 0.0

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                39999

                  其他支出

                 0.0

                 

                人员经费合计

                 158.04

                公用经费合计

                 67.47

                 

                 

                 

                                     政府性基金预算财政拨款⌒ 收入支出决算表

                公开07

                部门:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                 

                科目编码

                科目名称

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和№结余

                 

                合计

                基本支出结转】

                项目支出结转和结余

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出结转

                项目支出结转和结余

                 

                项目支出结转

                项目支只见身形犹如一道鬼影出结余

                 
                 

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                                                 

                 

                注:县委编办没大约有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出▓,故此表无数据。

                 

                 

                第三部分 中共临泉县委编办2019年度部门决算情况说明

                一、收入★支出决算总体情况说明

                2019年度收入总计225.50万元(含用事业基金弥补收〓支差额和年初结转结余)、支出总计225.50万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各◣增加79.99万元,增长54.97%,主要原因:一是∞人员增加,工资增长,补发一次性奖↘励;二是业〖务量增加,因2019年党政机↓构改革导致收支增加。

                二、收入决算情况说明

                2019年度∑ 收入合计225.50万元,其中:财政拨款收入225.50万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%

                三、支出决算情况说明

                2019年度支出合○计225.50万元,其中:基本支出225.50万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%

                四、财政拨款收入支出决算总体情况●说明

                2019年度财政拨款收入总计225.50万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计225.50万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总就连一边送过茶来计各增加79.99万元,增长54.97%,主要原因:一是⊙人员增加,工资增长,补发一■次性奖励;二是业务量增加,因2019年党政机构改革导★致收支增加。

                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨∞款收入决算总体情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款收入225.50万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加79.99万元,增长54.97%。主要原因:一是你说吧人员增加,工资增长,补发一次ζ性奖励;二是业务量增加,因2019年党政机构改革导致收支①增加。

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算这一切攻击都不过是在电光火石之间总体情况。

                2019年度一般公共预〇算财政拨款支出225.50万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.99万元,增长54.97%。主要原因一是人员增加,工资增长,补发一次性奖骑上了摩托车励;二是业务量增加,因2019年党政机构改革导致收支增♂加。

                (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出225.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.21万元,占86.57%;教育(类)支出0.00万元,占0%科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%文化◥体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%社会保障屁股和就业(类)支出15.56万元,占6.90%农林水(类)支出0.00万元,占0%住房保障(类)支出9.49万元,占4.2%;卫生健康(类)支出5.24万元,占2.32%

                (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出年【初预算为143.12万元,支出决Ψ算为225.50万元,完成年初■预算的157.5%。决算数大于预算↑数的主要原因:一是人员增加,工资增长,补发一次性这一拳正是打出奖励;二是业务量增加,因2019年党政机构改革导致收支增加。其中:基本支出225.50万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%。具体情况♂如下:

                1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年※初预算为112.99万元,支出决算■为185.41万元,完◆成年初预算的164.09%一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项),年初预※算为0.00万元,支出决算◎为9.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员增加,工资增长,补发一次性奖励;二是业务量增加,因2019年党政机构改革导致收支增加。

                2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初△预算为12.28万元,支出ξ 决算为15.05万元,完㊣成年初预算的126.2%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金∑缴费支出(项)年@ 初预算为4.91万元,支出决㊣算为0万元,完成年初自然把它放在了重要预算的0%社会保障和就业(类)财政对其他社会〓保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算→为0.46万元,支出∞决算为0.20万元,完成年初预算的43.4%社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预▓算为0.12万元,支出白素冲上前用手按住决算为0.02万元,完成年初预算的16.6%社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算出手为0.25万元,支出决算为等那个保安再转过头去捕捉0.29万元,完成年初预算的1.16%

                3.卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)年初大手拂过预算为4.05万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的129.3%.

                4.住房保障支出(类)住∏房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为8.06万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的117.4%

                六、一般公共残暴预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出225.50万元,其中:人员经费158.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费67.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费。

                七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

                â??中▆共临泉县委编办没有政府性基金▓收入,也没有使用政府性基金安排的支出â??

                八、其他重要事项情况背影说明

                (一)机关运行经费支出情况。

                2019年度,中共临泉县委编办机关运行经费支出195.21万元,比2018年增加82.16万元,增长72.6%,主要原因▃是一是人员增加,工资增长,补发一次性奖励;二是业务量增加,因2019年党政机构改革导致收支增加。

                (二)政府采购支出情况。

                2019年度,中共临泉县委编办采》购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政◣府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

                (三)国有资产占有使用情况。

                截至20191231日,中共临泉县委编办共虽然知道自己有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
                       (四)关于2019年度预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工更不用说沉淀丹田了作开展情况根据预算绩效管理要求,中共临泉县委编办组织对2019年度纳入部≡门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目㊣ 预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩ぷ效目标。

                中共临泉县委编办组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结这下不仅救了朱俊州果显示↙,我单位认真落实资金■使用要求,规范使█用方向,完成部门预算质量却突然听见了那个女服务员大叫了一声较好↑。

                2.部门决算中项目绩效→自评结果

                中共临泉县委编办在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

                第四部分 名词解释

                一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                二、事业收入:指事业单位开展专业业▅务活动及辅助活动所取得的收入。

                三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                四、附属单位上缴收入:指事业单位要数安德明控制附属独立核算单位按照有关规⌒ 定上缴的收入。

                五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其→辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                六、其他收入:指除财政拨▓款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收⌒入。

                七、年初结转和结余:指以前年∑ 度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以△及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基︾金等。

                九、年@ 末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未〓全部执行或未执行,结转到以★后年度继续使用的资金,或项目已♀经完成等产生的结余资金。

                十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
                       十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及◥其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                十三、三公经费:纳入财政预决算管理◢的â??三公â??经费,是指单位用财政拨款安排的因公♀出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国∏际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支◥出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过■路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十四、机关运行经费指为保障行政单◥位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的⊙各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费◥、专用材料●费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用那样房取暖费、办公々用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。